Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-6.005.623,36 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-6.005.623,36 €
47,51%
-4.745.018,01 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.745.018,01 €
37,54%
-597.403,18 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-597.403,18 €
4,73%
-556.633,77 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-556.633,77 €
4,40%
-468.433,32 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-468.433,32 €
3,71%
-266.929,14 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-266.929,14 €
2,11%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
20.500 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
262.833,32 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
283.833,32 €
12: Personalaufwendungen
-6.553.922,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.158.325,57 €
15: Abschreibungen
-157.368,77 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-43.550 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-726.873,57 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.640.040,78 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-12.356.207,46 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-12.356.207,46 €